今年以来,滦州农商银行以规避风险和提高风险防控能力为工作目标,以重点领域、重点环节、重点业务为审计要点,与时俱进、开拓思路,推动审计监督向纵深发展。
科技审计应用助力本行业务经营发展。充分发挥审计管理系统审计疑点库风险提示功能,及时发现疑点问题,纠正并消除风险隐患,加强与各部门沟通配合,经过密切协作,仅2022年借助疑点推送功能协助清收不良贷款6笔、491.08万元。
结合员工行为排查等工作有关线索确定审计重点。结合员工行为排查及审计管理系统中提示员工存在司法查冻扣情况等疑点问题,对存在异常行为的人员及审计发现问题台账记录较多的网点有针对性地开展专项审计,杜绝操作风险。
强化非现场审计运用进而实现精准审计。审计部注重将审计管理系统数据分析、人员分析与审计实务相结合,现场审计与远程审计相结合,强化非现场审计成果运用,针对定性违规、中高风险或是整改率低等问题制定针对性检查方案,实现精准审计。
针对专项审计项目审计部与职能部室深度融合检查。针对专项审计项目,审计部加强与职能部室的协调配合,针对重合检查项目,组建联合检查组,既解决两部室独立检查人员紧张情况,又可以相互借鉴检查经验,确保全方位、多维度检查,切实提升审计质效。(孙得生 袁广禄)